P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
21 |
O /0071 19 |
Základná umelecká škola v |
ABZ Trio s.r.o. |
polystyrénové pologule |
45.50 |
25.11.2019 |
Objednávka |
|
|
22 |
FD /0004/17 |
Základná umelecká škola v |
ADI servis s.r.o. |
tvorivá dramatika 2017 |
19.00 |
16.02.2017 |
Faktúra |
|
|
23 |
FD /0041/015 |
Základná umelecká škola v |
ADI servis s.r.o. |
Tvorivá dramatika na rok 2015 |
18.00 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
24 |
FD /0269/015 |
Základná umelecká škola v |
ADI servis s.r.o. |
TVOŘIVÁ DRAMATIKA na rok 201 |
18.00 |
21.12.2015 |
Faktúra |
|
|
25 |
O /0008 15 |
Základná umelecká škola v |
ADI servis s.r.o. |
Tvorivá dramatika na rok 2015 |
18.00 |
21.12.2015 |
Objednávka |
|
|
26 |
O /0108 15 |
Základná umelecká škola v |
ADI servis s.r.o. |
TVOŘIVÁ DRAMATIKA na rok 201 |
18.00 |
21.12.2015 |
Objednávka |
|
|
27 |
O /0003 22 |
Základná umelecká škola v |
Advanced Web Technologies |
nabíjačka |
25.19 |
16.02.2022 |
Objednávka |
|
|
28 |
FD /0014/22 |
Základná umelecká škola v MALA |
Advanced Web Technologies, s.r.o. |
nabíjačka |
25.19 |
28.02.2022 |
Faktúra |
|
|
29 |
FD /0131/17 |
Základná umelecká škola v |
AFREMS |
softwarové práce spojené s eko |
250.00 |
03.07.2017 |
Faktúra |
|
|
30 |
FD /0157/17 |
Základná umelecká škola v |
AFREMS |
softw.práce spojené so spr.ek |
250.00 |
08.08.2017 |
Faktúra |
|
|
31 |
FD /0226/17 |
Základná umelecká škola v |
AFREMS |
softwarové práce spojené so sp |
250.00 |
09.10.2017 |
Faktúra |
|
|
32 |
FD /0242/17 |
Základná umelecká škola v |
AFREMS |
softwarové práce spoj.s agendo |
250.00 |
03.11.2017 |
Faktúra |
|
|
33 |
FD /0269/17 |
Základná umelecká škola v |
AFREMS |
softw.práce spojené s agendou |
250.00 |
16.11.2017 |
Faktúra |
|
|
34 |
FD /0306/17 |
Základná umelecká škola v |
AFREMS |
softw.práce |
250.00 |
28.12.2017 |
Faktúra |
|
|
35 |
FD /0307/17 |
Základná umelecká škola v |
AFREMS |
softw.práce spoj.s agendou |
250.00 |
28.12.2017 |
Faktúra |
|
|
36 |
30/2016 |
ZUŠ Malacky |
Afrems Malacky |
Softwarové práce |
|
18.01.2016 |
Zmluva |
|
|
37 |
FD /0024/24 |
Základná umelecká škola v MALA |
AGER s.r.o. |
oprava a údržba elektrickej pe |
473.00 |
26.02.2024 |
Faktúra |
|
|
38 |
FD /0204/21 |
Základná umelecká škola v MALA |
AJ Produkty a.s. |
nástenka s hliníkovým rámom |
56.40 |
19.10.2021 |
Faktúra |
|
|
39 |
FD /0247/21 |
Základná umelecká škola v MALA |
AJ Produkty a.s. |
kancelársky pracovný stôl
|
168.00 |
24.11.2021 |
Faktúra |
|
|
40 |
FD /0253/21 |
Základná umelecká škola v MALA |
AJ Produkty a.s. |
nástenky s hliníkovým rámom
|
123.60 |
07.12.2021 |
Faktúra |
|
|